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Excel学堂用户8318

我现在发现2020年做错了一笔分录,是做多的,分录如下: 借: 应收账款 10 贷:主营业务收入 6 应交税费 进项税额 4 我现在要调整的话,需要怎么做呢?

232 2022-01-26 19:54
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老师解答
2022-01-26 19:56

借以前年度损益调整6 应交税费进项税额,4贷应收账款10

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Excel学堂用户8318
2022-01-26 19:57

追问: 如果只是做错了呢? 需要怎么调整呢

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答疑老师
2022-01-26 20:01

回答: 跨年了也是这个分录的 红冲

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Excel学堂用户8318
2022-01-26 20:02

追问: 能发一下具体的分录吗

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答疑老师
2022-01-26 20:04

回答: 借以前年度损益调整6 应交税费进项税额,4 贷应收账款10 2022-01-26 19:56:10 分录金额都有

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Excel学堂用户8318
2022-01-26 20:20

追问: 也是这个分录红冲的话 那我纠正的分录 是怎么正确 怎么做吗?

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答疑老师
2022-01-26 20:21

回答: 这个就是 你多了 就是红冲 红冲了就对了

相关问题讨论
你好;  你跨年了没有; 你什么准则; 好判断科目; 到时吧税费退税回来 
2023-06-05
1.冲回之前的分录:借:应收账款 -31800(红字)贷:主营业务收入 -30000(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)-1800(红字) 2.调整预收账款和应收账款之间的差额:借:预收账款 16800贷:应收账款 16800 3.重新入账正确的应收账款金额:借:应收账款 45000贷:主营业务收入 42500应交税费-应交增值税(销项税额)2500
2023-12-27
您好!先用红字冲减之前那个凭证,然后做后面这个就可以了。
2016-11-14
你好 去年的分录今年冲销分录是 借;以前年度损益调整—主营业务收入 ,销项税额,,贷;应收账款 借;应交税费,贷;以前年度损益调整——税金及附加
2020-03-13
你好,你是指贷方本来是应收账款,而不是收入、应交税费,是这个意思?
2020-11-25
您好,1红字冲回错误分录,按正确金额重新做账
2022-04-25
现在还没跨年,直接反记账,重做就是了哈
2022-11-01
您好,建议直接,借;以前年度损益调整(主营业务收入),负数,借:以前年度损益调整(主营业务成本),正数。或者,借;以前年度损益调整(主营业务收入),负数 ,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:库存现金,负数。同时,借;以前年度损益调整(主营业务成本),应交税费-应交增值税-进项,贷:库存现金。
2018-04-08
你好; 你们业务内容描述下。这样好判断科目
2021-12-29
你好,你这个分录(借应收账款43000 借主营业务收入41747.55 贷应交增值税 销项税额84747.55)根本无法平衡,不能保存的
2018-05-04
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