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Excel学堂用户3790

老师,请问成本是12月份的,由于12月份对方发票开错了,所以在一月份又补开了,这个分录应该怎么做?

104 2022-05-10 11:47
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老师解答
2022-05-10 11:49

你好同学,您这种情况下,你可以直接把那个错的发票拿下来,把正确的发票放到12月份的凭证里面。

相关问题讨论
你好。12月分录 借:固定资产 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款 认证发票 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税
2022-04-17
这个可以按正确做分录,都贴11月账上,也可以分开,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,贴错误,这个12月做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交增值税 负数,贴12月 红字,
2021-01-09
借;其他应收款-老板 贷;其他业务收入 贷;应交税费-未交增值税
2019-12-28
你好  需要去税务大厅申报
2022-04-18
你好,负数发票这样做分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款
2019-12-27
学员你好,按11月的凭证做一笔红字分录冲销,进项税额做转出。
2021-01-06
你好,是的
2016-12-19
你好,十月份当时分录是怎么做的?
2021-12-17
您好!你是说分录如何做是吗
2022-04-18
你好;   你12月先做无票收入报税即可  ; 1月红冲无票收入后 ;在按开票做一遍分录  
2023-01-04
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