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旅游景点,扫码支付的款项,到了公司银行账户,做账怎么做,后面付哪些单据就可以了

88 2022-05-13 22:32
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老师解答
2022-05-13 22:33

您好,这个就是 借银行存款 贷 主营业务收入就行,有那个账单就行,和银行回单

相关问题讨论
同学,你好 借银行存款 贷主营业务收入或者应收账款等 贷应交税费(如果有) 若扣除手续费 借财务费用 贷银行存款
2022-03-08
借:银行存款      财务费用-手续费       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项
2022-07-23
你好!这个你借其他应收款 13000 贷银行存款13000 然后借管理费用 552.75-497.45 银行存款497.45 贷其他应收款552.75
2023-08-21
1,A 借,应收账款~B 贷,主营业务收入 2,B 借,银行存款 贷,应付帐款~A
2023-02-04
同学你好 借其他货币资金 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷其他货币资金
2022-07-14
你好; 这个 钱包里面   - 你可以看明细的; 你注意看下明细    
2022-07-29
按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定,防暑降温费等职工福利费应纳入应付职工薪酬科目核算。 按规定发放防暑降温费和高温津贴的会计分录如下。 无论以实物还是现金发放防暑降温费: 借:应付职工薪酬——职工福利费(防暑降温费) 贷:银行存款或库存现金 符合规定发放的高温津贴: 借:应付职工薪酬——工资——岗位津贴(高温津贴) 贷:银行存款或库存现金
2022-08-09
同学,你好 借其他应收款13000 贷银行存款或现金13000 报销 借相关费用552.75 贷其他应收款552.75 借相关费用-497.45 贷其他应收款-497.45
2023-07-30
应该再给老板开个收据
2019-01-15
同学你好,如果你要按照政府给你的款开发票的话,那你就需要这些商户给你开发票,这样增值税的链条才能完整,你的所得税税负才没有那么重。你的收入就是收到政府的款项给你和你拨付给商户之间的差额就是你真正的收入。
2022-05-29
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