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代客户A收货款10万,代客户付供应商B 6万,代付供应商C2万 销项增值税9000 ,余下的钱为我司营业外收入。如何做分录?

109 2022-05-13 23:23
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老师解答
2022-05-13 23:43

你好。借:银行存款100000 贷:其他应付款100000 借:其他应付款60000 贷:银行存款60000 借:其他应付款29000 贷:银行存款29000 借,其他应付款11000 贷:营业外收入

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你好,收到钱,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 转钱给供应商,借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)贷:银行存款
2022-05-17
a,b 两个客户分录做的一样的吗?
2021-08-04
我们给客户开票,供货商给我们开票
2018-11-29
不是代付。而是正常的购入服务。且6%的进项可抵扣。
2022-05-31
目前还没定
2022-05-29
借应付帐款a贷银行存款 出委托书 a委托b收款
2023-03-28
你好, 供应商是我们的上家,我们向上家购入货物,所以是应付或预付 客户是我们的下家,我们销售货物给下家,所以是应收或预收
2020-03-09
你好!是的可以这样处理
2020-07-09
你好,同学。你核销,你是正常按收款付款凭证处理,您是什么问题
2020-11-27
你好,首先第一个他给你退到了公司账户吗。这个做的是外账吧。
2023-10-11
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