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暂估借原材料20万,贷应付账款暂估20万,借生产成本20万,贷原材料;借库存商品20万,贷:生产成本20万,借主营业务成本20万,贷库存商品20万,跨年收到发票是30万,现在分录怎么写?会涉及到应交税费应交企业所得税的分录?

128 2022-05-14 20:39
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老师解答
2022-05-14 20:41

你好,在22年度补做分录‘ 借主营业务成本10 贷应付账款10’

相关问题讨论
学员你好,按上月暂估分录依次冲红,再按发票入账即可,您的理解正确。祝您学习愉快!
2020-11-30
你好, 把前面暂估相关的分录全红冲, 然后按照发票金额入账,
2020-10-10
你好!你是说你暂估了1万是吗?
2020-10-10
你好,借应收账款-暂估20 贷应付账款-单位20
2021-03-03
你好      有金额差异的吗? 没有差异直接把发票附凭证后面去 
2021-03-03
你好是的 借主营业务收入贷本年利润 借本年利润贷生产成本
2019-08-28
同学你好,调整以前年度的科目,涉及损益表科目要通过以前年度损益调整科目调整
2023-11-14
你好,学员,这个是可以的
2022-03-01
您好,您汇算清缴前取得发票,无需做纳税调整。
2020-05-26
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-07
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