同学,你好 借:固定资产 负数 贷:预付账款 负数
追问: 款未付,已计提折旧部分不用管了,对吗?固定资产冲原值吗?
回答: 同学,你好 折旧部分也需要红冲
追问: 用以前年度损益还是累计折旧负数
回答: 同学,你好 累计折旧负数
追问: 分录如何做
回答: 同学,你好 借:管理费用 负数 贷:累计折旧 负数
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 款未付,已计提折旧部分不用管了,对吗?固定资产冲原值吗?
回答: 同学,你好 折旧部分也需要红冲
追问: 用以前年度损益还是累计折旧负数
回答: 同学,你好 累计折旧负数
追问: 分录如何做
回答: 同学,你好 借:管理费用 负数 贷:累计折旧 负数