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某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%。2019年4月发生以下经济业务: (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为400 000元,增值税52 000元;取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票,发票注明的运费为20 000元,增值税1 800元。 (2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为100 000元,增值税13 000元。 (3)购进低值易耗品一批,取得增值税专用发票注明的价款为50 000元,增值税6 500元,款项已支付。 (4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900 000元,税款117 000元。 (5)将产品投资入股200 000元(成本价),该企业无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%。 (6)销售已使用过的一台设备,取得收入220 480元(含税价),设备账面原值200 000元(2008年购入,当时未抵扣进项税额)。 根据上述资料,计算该企业4月份应缴纳的增值税税额(本月取得的相关发票均在本月认证并通过)。

47 2022-05-15 16:09
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你好,同学 1.进项税=52000+1800=53800 2.进项税=13000 3.进项税=6500 4.销项税=117000 5.销项税=200000*1.1*0.13=28600 6.按照简易征收=220480/1.03*0.02=4281.17 应纳税=117000+28600-53800-13000-6500+4281.17

2022-05-15 16:26
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