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Excel学堂用户1058

做员工工资会涉及到怎么做分录,在计提的时候?在付款的时候?考虑买社保的情况

160 2022-05-16 22:54
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老师解答
2022-05-16 22:56

您好 计提工资的时候 借:管理费用—工资等 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保的时候 借:管理费用—单位社保费等 贷:应付职工薪酬—单位社保费 缴纳社保的时候: 上交: 借:应付职工薪酬—单位社保费等 借:其他应收款—个人社保费 贷:银行存款 发放工资的时候: 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款—个人社保费 贷:银行存款

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您好,给您举例子如下
2019-03-05
您好, 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款
2021-04-08
你好,学员,差额计入其他应付款-社保的
2022-08-17
您好,借在建工程,应交税费应交增值税,贷银行存款
2021-02-19
你好,是什么情况导致的缴纳社保款项比工资还要高呢?
2020-09-28
您好,借成本费用科目8000贷应付职工薪酬~工资8000,借成本费用科目405贷应付职工薪酬~社保405。借应付职工薪酬~工资204贷其他应付款204。借应付职工薪酬~社保405其他应付款204贷银行存款609
2021-05-05
吧个税%2B社保都计入公司的费用
2020-11-02
你好,你可以参照一下这个业务 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2018-09-18
你好,你们先发工资后给他缴纳社保的情况下,用这个分录。
2021-07-05
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-12-19
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