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Excel学堂用户4961

比如供应商货款1000元,有扣除领用我们公司的材料100元,我们不开票,我们实际只要支付900元,开票给我们是900.分录怎么做?对方领用时做分录是借,应付账款100 贷,原材料100.对方开票时分录借库存商品796.46.应交税金103.53..应付账款900.材料100元我们不承担成本及费用,应付账款100怎么冲平 ​

141 2022-05-17 16:34
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老师解答
2022-05-17 16:39

同学你好 九百元有发票吗

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Excel学堂用户4961
2022-05-17 16:50

追问: 对方开票给我们900

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答疑老师
2022-05-17 16:52

回答: 那这个一百没有发票计入营业外

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Excel学堂用户4961
2022-05-17 16:57

追问: 借营业外收入100,贷应付账款100吗?这样那不是我们承担成本

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答疑老师
2022-05-17 17:00

回答: 应该是营业外支出

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Excel学堂用户4961
2022-05-17 17:12

追问: 借营业外支出,100货,应付账款100这样的话领用的材料款我们承担成本了,领用的材料不是我们承担成本的

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答疑老师
2022-05-17 17:14

回答: 同学你好 那你们这个一百可以收回来吗

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Excel学堂用户4961
2022-05-17 17:16

追问: 抵扣货款的,是收不回来

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答疑老师
2022-05-17 17:27

回答: 那你做 借库存商品 贷应付账款

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