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Excel学堂用户6313

老师,请问我们作为销售单开出去的专票,购买方已经认证抵扣了,现在这发票开错了,需要怎么处理?

161 2022-05-17 18:04
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老师解答
2022-05-17 18:07

购买房给你开红字信息表,然后你们单位开红字发票 再重新开 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

相关问题讨论
您好,需要让认证方申请红字信息表,然后开票方根据红字信息表编号开具负数发票,再开具正确的发票。
2019-07-24
你好同学,把原来的凭证红冲,重新做一遍分录就可以。
2019-11-12
你好,已经抵扣的发票,购买方是不需要退回原来的发票的
2022-07-01
是的,购买方需要退回发票。购买方应该将开错的发票和冲红后的发票一并退回,以说明错误发票的存在。同时,购买方应确保这些发票的有效性,以免影响其退款申请的审核。由于发票是税收结算的重要凭证,因此,购买方应当妥善保存发票,以确保报销和抵扣的正常使用。 拓展知识: 开发票一般分为增值税专用发票和普通发票,其中增值税专用发票是用于税收结算的重要凭据,它可以抵扣购买方缴纳的增值税。而普通发票则只能作为购买方报销的凭据。对于开错发票的情况,购买方应该及时将其退回,以保证税收结算的正常进行。
2023-02-28
你好,购买方开了红字信息表 你们单位在专票开具页面打开,然后找到红字,选择第二个下载开具。
2022-03-11
你好 购买方开红字信息表 然后你去税务局申请 红冲发票。 在重新开票
2021-03-26
你好,对方已经认证了是不可以直接作废 需要让对方做进项税额转出,然后销售方开具负数发票冲销的
2018-01-31
借预付账款 贷 库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-07-01
https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg
2020-05-20
你好!已经认证的,不用退回
2023-08-25
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