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老师280的税盘的服务费,申报税的时候我已经申报了,怎么做账务处理做会计分录呢?

138 2022-05-18 13:17
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老师解答
2022-05-18 13:18

借管理费用,办公费贷银行存款抵扣 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数

相关问题讨论
你好,这个是会导致借方挂账的,不需要处理的
2018-04-24
借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2018-11-07
这个款项您去年支付了吗?
2019-04-01
同学你好 同学你好 这个九月份没有填写吗
2023-01-05
你好,借管理费用280,贷银行存款280
2022-03-22
你先需要在增值税纳税申报表填写附表四中第一行填写“技术维护”,再在主表第23栏“应纳税额减征额”栏次,从应纳税额中抵减,必须都填写,不然审核不过去的。
2020-12-23
你好,这个不会过期的啊,现在抵扣申报就好
2019-01-14
你好 是管理费用在贷方还是什么 ?
2020-10-19
借:管理费用 贷:银行存款/库存现金 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 贷:管理费用(或者借方红字)
2022-09-13
你好 1.金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 参考下这个 你们是小规模还是一般纳税人
2019-09-19
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