你好同学,你只能开红字发票了,开完红字发票以后你再重新开具。
追问: 那凭证怎么做
回答: 你好同学,那你借主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 贷应收。
追问: 老师,您能说的详细一些吗?比如冲红的时候怎么做?因为冲红的是去年的发票,跨年了…
回答: 红冲的时候,咱就打开发票填开,然后点一个红字,它上面有个按键是红字,点开以后你就可以填上发票代码,发票号码这张红字发票就开出来了,点击保存就可以了。
追问: 哦哦,那凭证应该怎么做呢,如何冲去年的主营业务收入呢
回答: 借主营业务收入贷应交税费、应交增值税销项税额贷应收账款。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,您能说的详细一些吗?比如冲红的时候怎么做?因为冲红的是去年的发票,跨年了…
回答: 红冲的时候,咱就打开发票填开,然后点一个红字,它上面有个按键是红字,点开以后你就可以填上发票代码,发票号码这张红字发票就开出来了,点击保存就可以了。
追问: 哦哦,那凭证应该怎么做呢,如何冲去年的主营业务收入呢
回答: 借主营业务收入贷应交税费、应交增值税销项税额贷应收账款。