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Excel学堂用户9664

老师好!活动费从2021年8月起每月已提,一直未用,分录怎么做?

148 2022-05-22 17:40
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老师解答
2022-05-22 17:41

借管理费用 贷其他应付款

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Excel学堂用户9664
2022-05-22 17:44

追问: 如果今年12月才用,分录怎么做?

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答疑老师
2022-05-22 17:46

回答: 借其他应付款 贷银行存款

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Excel学堂用户9664
2022-05-22 17:52

追问: 笫一个分录无票据,第二个分录用发票?谢谢

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答疑老师
2022-05-22 17:56

回答: 你好,同学,是这样的啊

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Excel学堂用户9664
2022-05-22 17:57

追问: 老师好!我刚看到他们以前会计做借管理费用贷银行存款?他这样做对吗?谢谢

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答疑老师
2022-05-22 18:25

回答: 你好,同学,最好走其他应付款啊

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Excel学堂用户9664
2022-05-22 18:32

追问: 可以这样做?借现金,货银行存款,报销时做借管理费用,贷现金。谢谢

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答疑老师
2022-05-22 18:33

回答: 借库存现金 贷银行存款 这个分录是什么意思???

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Excel学堂用户9664
2022-05-22 18:35

追问: 从银行取现,用于活动经费。

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答疑老师
2022-05-22 18:36

回答: 你好,可以这样写分录的

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Excel学堂用户9664
2022-05-22 18:38

追问: 现在提取活动费在出纳保管

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答疑老师
2022-05-22 18:39

回答: 你好,同学,可以这样操作的啊

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你好!可以做分录: 借银行存款10000 贷预收账款10000 等提货时,再把2000体现出来,记入销售费用
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你好,管理员每月借支生活费 借:其他应收款 贷:库存现金等科目
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你好 1、再做一个计提的,并要调整以前年度损益及相关影响科目。如果金额小可以计提但今年。 2、以后收到发票这样做不要影响损益: 借:应付账款(不含税、暂估时的) 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(价税合计金额)
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您好 在8月直接一起做分录就行
2021-09-04
你好 借 固定资产 应交税费-进项税 贷 预付账款    以前计提的折旧不能税前扣除 
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你好,可以先挂在其他应付款-法人,然后公司再支付给法人。
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您好,要计提的。谢谢!2021年收到发票放在2021年的凭证后面
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你好,可以先预提工资,发生活费可以借:应付职工薪酬贷银行存款
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按扣除之后计提 剩下的活动经费,有活动团建发生记福利费
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那你这个月相当于没有加计抵扣
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