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Excel学堂用户4965

老师您好,问下我在报年报的时候,业务招待费调增了,那我记账分录应该怎么做

166 2022-05-24 10:06
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老师解答
2022-05-24 10:07

同学你好 汇算调整是不需要做分录的;

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你好,不需要调整账务,只是纳税调整而已 如果有补交企业所得税,分录就是 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-01-11
您好!在这个地方你要填上税收金额,按收入的千分之五和实际发生的60%,哪个小填哪个
2024-04-22
你好,调增不需要做分录,只做补缴所得税的分录就可以。
2019-06-11
税收金额填写零。你好。
2023-04-28
你不用缴税,就不用账务处理,纳税调增的是不用账务处理的
2019-05-24
您好,业务招待费的扣除比例是按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 汇算的时候调增多少不影响,可以不用红冲。
2021-01-13
业务招待费的扣除比例是按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2019-04-30
按管理费用招待费%2B销售费用招待费填账载金额,税收金额按比例限额扣除
2024-04-23
你好,实际有业务超过扣除比例的,这种不需要调整账务处理的。
2022-08-07
纳税调整不需要账务处理的,只要对退税金额进行账务处理
2022-01-25
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