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Excel学堂用户6258

您好老师,我想问一下我的销项税额是239627.96一般纳税人13%的,那我跟人要进项怎么算出来

72 2022-05-24 13:47
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老师解答
2022-05-24 13:48

你好,这里的增值税税负率是控制在多少呢? 

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Excel学堂用户6258
2022-05-24 13:49

追问: 不明白老师,老板让我找进项,但是我不会算呢,销项的我知道税额

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答疑老师
2022-05-24 13:49

回答: 你好,不知道增值税税负率的情况下,无法计算具体需要多少进项发票啊 

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你好,一般纳税人开了普票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 这个是销项税额,不需要做进项税额转出处理
2021-07-07
应纳增值税税额=销项税额-进项税额
2015-11-25
你好 如果 想一分税不交就是开进来和销项一样多的进税 140万/(1+13%)*13%
2019-09-12
可以抵扣的 开专票普票一样交税
2024-02-02
你好 这个没有强制要求的,只是说默认是收13%的 因为你收其他税率,其实是不划算的
2023-06-11
你好,具体是节约什么税款呢? 
2022-08-17
你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2020-12-16
你好,应交税费负数余额的这一部分放到其他流动资产里面去。
2023-02-17
你好,进项税额比销项多1000,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-12-11
你好,可以的,没问题的。
2019-04-18
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