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老师,这个月交社保 计提 借:管理费用10 贷:应付职工薪酬—社保 10 借:应付职工薪酬—社保10 其他应付款款—4 贷:银行存款14 这个管理费用在月末要进行结转吗,影响利润吗

595 2020-03-17 11:39
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老师解答
2020-03-17 11:40

同学好,管理费用在月末时要结转到本年利润中,

相关问题讨论
你好,您的分录是正确的。
2019-12-18
你好,你这样处理是正确的
2018-08-06
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2019-08-02
你好,这个是正确的啊
2021-09-07
主要是想问什么问题 社保个人部分一般是在“其他应收款”科目核算。
2017-06-05
你好,应付职工薪酬工资包含个人负担的社保。
2023-08-07
你好,第一个计提包含了企业负担的社保吗?
2021-04-07
不是。计提只要计提单位部分,你那样借方有个其他应收款,把个人部分也计提景区
2021-04-12
你好,是的 分录是这么做的
2020-04-25
同学你好,你的分录正确。
2022-07-10
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