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Excel学堂用户5151

老师 我们7月份红冲了一份16个点的发票 现在要申报增税税

622 2019-08-08 09:55
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老师解答
2019-08-08 09:56

你好,把冲红金额减到13%里一起申报

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Excel学堂用户5151
2019-08-08 09:57

追问: 老师 不用区分税点了 就按照实际销售额跟实际税额填列吗

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答疑老师
2019-08-08 09:59

回答: 你好,是的,规定上就是这样相加合计起来的,

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去税务局申报的 负数销售额都是自己申报不了的
2022-06-14
你好    那你就对应的去这个  之前申报的栏次 去 填写负数 就行了。  
2021-04-29
你好,按照14万来申报就可以的。
2022-08-15
您好,不能给对方的。
2017-12-05
您好, 不可以的,红冲的只能抵扣10月的
2023-10-11
是的,要减去红字发票的金额的
2020-08-15
你好,需要交的,因为冲红发票所属期在10月,所以只能在10-12月的申报中体现并减少相应增值税。
2018-10-21
你好同学,是的,报税的时候还需要报7月开具的发票。这个季度开了红字再把红字发票入账。
2021-10-10
对的,是的,正常报道这个月红冲的,在下一个月申报的时候申报附属销售额。
2023-07-07
您好,可以冲红,需要更正申报。
2023-01-13
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