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2021年10月多做了一笔计提附加税分录,现跨年了要怎么处理做分录,用什么科目

56 2022-06-14 16:59
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老师解答
2022-06-14 17:00

你好,2021年10月多做了一笔计提附加税分录,现在的调整分录是 借:应交税费—附加税,贷:以前年度损益调整—税金及附加 借:以前年度损益调整—税金及附加,贷:利润分配—未分配利润 

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同学您好,可以多退(红冲)少补的(蓝字补提)
2023-01-01
借应交税费,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-06-06
借应交税费贷利润分配 汇算清缴调增
2021-01-15
你好   这个直接冲计提就行里 直接  红冲 借税金及附加 -0.01   贷应交税费   -0.01 。 不走利润分配  -未分配利润科目处理。这个金额小直接红冲 
2021-03-22
借税金及附加 -0.01 贷应交税费-0.01 借税金及附加0.01 贷应交税费 0.01
2021-03-22
您好,红字冲回,借以前年度损益调整贷其他应付款。税务按调整后金额申报
2021-01-20
你好,是否可以跨年抵减,需要看你当地税局规定 多计提部分需要冲销
2018-10-17
借税金及附加 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税,贷银行
2023-07-12
你好 1,冲销多计提,借;应付职工薪酬——社保,贷;管理费用等科目 2,印花税不需要计提,实际缴纳的时候这样做分录,借;税金及附加——印花税 , 贷;银行存款
2020-05-26
学员你好, 可做红字或者冲回分录哦。
2019-01-15
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