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Excel学堂用户4762

4月份收到红字发票但冲减的3月份开具的蓝字发票没有认证,需要做进项税转出吗

128 2022-06-24 12:56
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老师解答
2022-06-24 12:58

不需要做 不需要做进项税额转出。

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重新开具的蓝字发票应该在本月进行抵扣,而不是下个月。 红冲发票后重新开具的蓝字发票要正常进行申报纳税,且红字发票与重新开具的蓝字发票要在同一个月内完成申报,这样最后红蓝相抵后,如果两个的金额相等最后当月就没有交这个税,这个税应该是之前的发票就已经申报缴纳了
2023-10-09
您好!收到红字做负数冲减就可以了
2017-06-07
同学您好,部分冲红,您负数发票一并给他就可以了
2021-10-12
需要根据这个红字信息表先做进项税额转出
2019-10-11
同学你好 要做进项转出的
2022-07-05
冲销之前的凭证无申报表不一样,申报表是填在进项税额转出
2019-03-13
次月申报,申报的所属期不就是开具红字信息表的当月吗?
2021-03-01
直接原分录负数红冲就可以了
2020-01-09
老师,我现在有这样的一个情况,就是2月底我方(购买方)已经开具了红字信息表,并于3月初申报(所属期2月)时也做了进项税额转出,现在销售方没有开出红字发票,(我们开出的金额是销售方给我们的销售返利)意思是说,返利的金额他们那边审核还没有通过,但是当时这个数额也是她们叫开的,那现在这种情况(购买方已开红字信息表并已做进项税额转出,但销售方不开具红字发票)我方该怎么处理?谢谢老师!
2021-03-31
你好,申请延期交税的
2023-05-03
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