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Excel学堂用户3885

请问一下 从专项应付款的余额里面付出钱 付给研究所 然后研究所给我们开票 跨月 这两笔分录怎么做

170 2022-06-27 11:23
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老师解答
2022-06-27 11:26

同学你好 借银行 贷专项应付款

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Excel学堂用户3885
2022-06-27 11:27

追问: 是付出去 不是收到 而且收到发票还要再做一笔分录

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答疑老师
2022-06-27 11:37

回答: 同学你好 发票开的什么呢 是你们的成本吗

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Excel学堂用户3885
2022-06-27 11:39

追问: 是跟研究所一起研究的一个项目合作费 开票是技术服务费

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答疑老师
2022-06-27 11:59

回答: 同学你好 那就计入成本里

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对的,你处理是正确的
2017-11-13
同学你好 这个开服务的
2022-06-20
专款专用的,收到借银行存款 贷专项应付款 支出 借专项应付款 贷银行存款
2019-06-24
先付的1万, 借:预付账款(合同资产)1 贷:银行存款 1 收到发票 借:库存商品/原材料 3 贷:应付账款 2 合同资产 1
2021-03-05
你好,你的额分录是对的,这个不需要结转到费用
2021-01-28
你好 借研发支出—费用化支出100000 —资本化支出120000 贷银行存款220000
2020-10-08
借,研发支出 22 贷,银行存款 22 借,管理费用 10 无形资产 12 贷,研发支出 22 借,管理费用 2.4 贷,累计摊销 2.4,每年摊销金额 借,银行存款 95400 累计摊销 48000 贷,无形资产 120000 应交税费 增值税 5400 资产处置损益 ,差额部分
2020-10-08
对的啊
2017-12-05
借研发费用 贷库存现金
2023-11-01
计入在建工程完工的时候转到固定资产
2021-11-03
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