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原留抵的进项税额,现在用于免税项目,分录怎么做?

95 2022-06-28 10:31
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老师解答
2022-06-28 10:32

企业主营业务成本贷、应交税费应交增值税进项转出。

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答疑老师
2022-06-28 10:32

回答: 借主营业务成本 贷、应交税费应交增值税进项转出

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你好;      如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税    
2022-11-29
您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
2020-09-17
如果这个月销项大于进项,跟着当月销项减去进项减去留底进项转入未交增值税就是了,
2018-05-21
你好 你月末把这些结转下 这样好判断是否缴纳或者不缴纳税费
2020-06-04
好,这个进项税额大于销项税额,不用计提
2023-10-19
销售是免税的,那么进项就 不能勾选抵扣,直接做不抵扣勾选
2024-02-20
不用缴税就不用写分录了。
2022-12-12
你好,有增值税留抵,这样做增值税结转分录 借;应交税费——应交增值税(销项税额),应交税费——未交增值税,贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
2020-02-19
借转出未交增值税 销项 贷进项 都是三级科目
2019-11-07
同学,你好 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交税费-进项税额
2022-06-27
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