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老师,期中建账,需要填应收应付账款该如何填,才能试算平衡?

77 2022-06-28 11:23
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老师解答
2022-06-28 11:26

您好!这个你要去盘点现有数据,跟客户和供应商核对后,按实际金额填

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对于企业而言,如果之前没有建账,但是企业已经生成经营一段时间需要中间建账的。一般的操作流程如下,1、企业需要重新核定现有数据,比如盘点现有的现金,银行存款,应收款项,应付款项等。2、由企业负责人签字确认盘点的数据。3、将盘点的数据作为企业的期初数,录入财务软件,启用账套。
2023-09-24
这个是没有期末余额 ,这个期末数结转到本年利润贷方了
2020-11-02
你好,你年初数看去年12月末的,期初余额看上一个月月末的,你看下你都有这些数据吗?
2023-06-09
未分配利润减少的
2022-09-08
您好,你这个科目余额表中应收账款十元,那么你应该是要在利润分配未分配利润里面再填写数据比较合适。
2022-03-28
首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。
2019-07-24
你好,货币资金等都填进去了?实收资本,未分配利润等都填了吗
2019-07-11
所有者权益要考虑实收资本后,剩下的应该都在未分配利润
2021-08-08
你好,首先需要有正确的期初数据,需要做到  资产=负债%2B所有者权益 等式关系 才可以录入期初数建账的 
2022-11-26
同学你好 你用利润分配未分配利润来操作
2021-03-15
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