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Excel学堂用户8990

老师,如果收到进项专票,认证后年末才来结转,该怎么做分录呢?平时收到进项专票还是应交税费-应交增值税-进项税额嘛?

145 2022-06-28 12:59
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老师解答
2022-06-28 13:00

你好,平时借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷,银行存款做这个就可以的, 年末结转的时候年末一块做

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答疑老师
2022-06-28 13:00

回答: 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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答疑老师
2022-06-28 13:00

回答: 不需要交增值税,第三个分录可以不做

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Excel学堂用户8990
2022-06-28 13:11

追问: 年末结转是不是要把本年认证的所有进项专票金额数字填上

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答疑老师
2022-06-28 13:15

回答: 是的 当月填写当月的

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你好,你这样做才是准确的
2021-07-16
你好 1 是的 2 上增值税发票综合服务平台勾选签字后,就可以进进项税额
2021-03-07
你好,福利费进项税额转出的分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2021-03-08
收到专票了,当月没有立马认证和勾选,那么是计入应交税费_待认证进项税额
2022-03-17
同学你好,您已经认证了,是要计入进项税额的;不需要转入未交增值税中;
2021-01-13
你好,待认证发票,认证了账务处理是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 下个月如果收到留抵退税 借:银行存款 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2022-09-16
您好,借:借:管理费用--差旅费 借:应交税费--应交增值税--待认证进项税 贷:其他应付款
2022-12-05
你好,你的分录完全是可以的。
2019-07-08
最后一笔进项税转出的结转,不用抵减进项税的,直接每月结转增值税的时候,和销项税,进项税一起结转到转出未交增值税
2020-06-10
没有认证,借应交税费-待认证进项税 可以马上认证,也可以以后,这个没有要求。
2021-08-25
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