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Excel学堂用户4321

您好,去年我把销项税额错录入销项抵减税额,应收和主营业务收入没有错,今年怎么调整?我的账上留底税额和电子税务局留底税额也对不起来了

275 2022-06-30 00:10
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老师解答
2022-06-30 00:20

你好,同学 按应该入的科目增加,不应该入的科目调减,查找原因进行调整,最后要达到账实、账申报表相符。

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Excel学堂用户4321
2022-06-30 11:10

追问: 怎么做会计分录?

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Excel学堂用户4321
2022-06-30 11:10

追问: 你说的我知道,会计分录不会做呢

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答疑老师
2022-06-30 12:10

回答: 好的, 借:应交税费—应交增值税(销项抵减税额) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)

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答疑老师
2022-06-30 12:12

回答: 留抵税额,对不上看是哪方大,哪方正确,向相反方向调就可以

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Excel学堂用户4321
2022-06-30 12:37

追问: 老师您好,我调了以后,账上还是会跳出来未交增值税,实际是有留底税额的

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Excel学堂用户4321
2022-06-30 12:37

追问: 我是去年做错的,不涉及到以前年度的吧

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答疑老师
2022-06-30 19:36

回答: 你好,你把申报表打出来,从有差异的那个月份起,逐月核对,找出差异原因,再进应调整。

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你好,需要查明差异的具体原因,才知道该如何调整的
2022-01-04
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-03-14
你好,按你发票的税额做销项税,按你的金额做主营业务收入,你这个发票需要红冲然后重新开。
2021-10-21
 你好;  就是  做无票收入去抵减下你们的 留底进项税 ;  比如 借 应收账款贷  主营业务收入 -无票收入; 销项税 ;  
2022-07-14
你好,这个认证了没有?
2023-05-19
你好 ; 你的意思是要结转下留抵 体现出来是吗 ; 那你做 :    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2021-10-21
可以 什么原因有差异
2021-05-27
是的,应该是一致的哈
2023-02-20
你好,如果对应不上,你只能把账上和申报表一一核对
2022-01-19
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