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六月份开出去专用发票,因六月份当月销售退回,六月份红冲了部分发票,因本月发票用完,7月份再全额开具负数发票,那么7月份申报六月份税时,需要缴纳增值税吗?

163 2022-06-30 19:08
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老师解答
2022-06-30 19:24

你好 没有红冲的需要交 剩余的需要交

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你好,不是,这个可以5月不认证,把 发票留 所属期6月去认证,7月申报6月税时候去抵扣,
2021-06-18
你好,需要计提七月的工资。
2022-08-09
您好,可以抵扣的,勾选需要在报税期签名,这才是认证成功,可以抵扣
2020-06-24
你好,没明白你意思。7月15日之前勾选的,是申报6月份的增值税的时候抵扣
2023-06-27
你好,可以的,你在六月份暂估,然后七月份红冲暂估再做发票。
2023-07-17
同学,以实际时间做账,借应收账款  贷主营业务收入 ,应交税费 ——销项 7月份,你做进项发票,
2023-07-10
是的,的需要开一张红字发票的。
2022-07-28
你是专票么,需要先开红字信息表之后再开红字发票
2019-07-27
你好,可以的。
2016-08-07
你好 借发出商品 贷 库存商品
2018-07-07
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