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Excel学堂用户4205

老师!开票系统的应交税额比引导式申报表里的增值税应交税额少0.04,手动改成跟开票系统应交金税额一致吗?是开票系统应交税额为准吗?

84 2022-07-01 13:09
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老师解答
2022-07-01 13:12

你好,不用的差额,这个是四舍五入的差异放到营业外收支。

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Excel学堂用户4205
2022-07-01 13:17

追问: 老师!我是个体工商户,只填了开票系统金额和减免增值税金额

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Excel学堂用户4205
2022-07-01 13:17

追问: 我报税电子税务局里改成跟开票系统金额一致,还是改不改都行

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答疑老师
2022-07-01 13:18

回答: 你好,改不改都可以的。

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你好  按申报的 差额记营业外收支 
2023-04-14
你好, 以你申报表为准 到时账上调整到营业外收支做平就行了。
2021-08-10
你好 以你申报表为准 可能是四舍五入导致的 你账上的走营业外收支调平即可
2019-07-12
同学你好。以开票系统中的金额为准进行申报。
2019-07-12
你好,这个就要看你是否申报无票收入了
2017-01-12
你好,实际缴纳金额这个修改不了,你只能调整的是收入。
2021-05-18
您好,不是的,现在不是有30季度普票免税么,开票系统上的税额可能不用交的
2023-12-14
你好! 借:应交税费 贷:管理费用…税费
2020-01-13
你好。差额可以放到营业外收入里面的。
2021-10-26
你好,这个要在附表一修改,修改填写销售额右边自动生成的销项税额
2018-10-17
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