你好,有发票的,你可以去当地微信公众号开出来
回答: 借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费,应交增值税 借管理费用负数
追问: 发票开在另一个季度的
回答: 借预付账款贷银行存款。
追问: 我做的应付帐款,结果是负数,对不
回答: 对的,但是你申报财务报表的时候需要做重分类
追问: 科目余额表的应付帐款是负数,没问题
回答: 你好,没有问题的,可以的,对的就是这么做的。
追问: 好的,谢谢
回答: 不用客气,工作愉快
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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