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187****4405

建筑业企业在外地预缴的税金,应该怎么做账?

193 2019-08-09 14:05
老师解答
答疑老师
答疑老师

你好,就按照缴纳做账就行,月末计提税金。

2019-08-09 14:06
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187****4405

追问: 麻烦列一下具体的分录

2019-08-09 14:06
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答疑老师

回答: 你好 借:应交税金—增值税 应交税金—城建税 贷:银行存款 月末 借:税金及附加 贷:应交税金—城建税 按照发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税(销项税额)

2019-08-09 14:09
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187****4405

追问: 我工程没有结束,还不确认收入,,那是不是就不需要确认收入了

2019-08-09 14:10
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答疑老师

回答: 你好,可以按照工程进度确认收入。

2019-08-09 14:11
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187****4405

追问: 还有我交增值税的那一块分录,具体的这样做你看可不可以,借,应交税费-应交增值税-预缴增值税,贷,银行存款

2019-08-09 14:13
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答疑老师

回答: 你好,可以这样做的。

2019-08-09 14:14
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187****4405

追问: 预缴增值税到底是二级科目,还是三级?我不知道怎么设置比较正确,是放在应交增值税下面,还是跟应交增值税同级

2019-08-09 14:19
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答疑老师

回答: 你好,预缴税金应该是三级科目。

2019-08-09 17:54
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187****4405

追问: 好多种说法,有的老师说是二级,在应交税费下面的

2019-08-09 17:55
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答疑老师

回答: 你好,根据自己的使用方便程度上设置二级三级科目。

2019-08-09 21:36

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