你好,先做这样的调整分录 借:应收账款,贷:银行存款 然后做收款分录 借:银行存款,贷:应收账款
追问: 忘记说了,4月份是开发票, 然后5月份才收到钱
回答: 你好,先做这样的调整分录 借:应收账款,贷:银行存款 然后做收款分录 借:银行存款,贷:应收账款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
追问: 我没有看的懂,因为还有主营业务收入,不冲减嘛
回答: 你好,收入没有错误,只是借方科目错了啊
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职称:注册会计师,中级会计师
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