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Excel学堂用户9693

3.4月各进货200件 没有收到发票,做的 借库存商品 暂估200 贷 应付账款200 6月又进商品200件,全部发票收到,付了一部分货款, 现在要怎么入账

78 2022-07-05 16:47
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老师解答
2022-07-05 16:50

同学 借库存商品 暂估200 负数 贷 应付账款200 负数 然后根据发票的实际进入重新入账。

相关问题讨论
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-07-14
同学你好 这样做就可以的
2022-07-19
这样处理也是可以的。
2021-04-06
说明结转发出商品的成本结转多了,也需要将结转发出商品的分录,重新冲销后,按正确数做一下
2017-07-10
你好,发票到了,货没有到应当通过在途物资核算才是的
2018-06-13
你好,冲销暂估的分录是 借:应付账款-暂估应付款 贷:库存商品 
2022-10-22
你好 冲暂估,然后按照发票做入账处理
2021-06-27
几时收到发票就几时冲红没有收到不冲你冲没有发票 回来,那个之前结转库存商品那个就是负数啊
2019-07-20
你好!可以这样处理的
2021-10-18
是的,是这样账务处理的
2021-07-07
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