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Excel学堂用户4696

老师今天核查待抵扣发票发现 ,1月份 借方;库车商品 100 应交增值税-待抵扣进项 13 贷方;银行存款 113 2月待抵扣转进项 借:应交增值税-进项税 13 贷方:应交增值税-待抵扣进项 13 12月份冲红 1月份 借方:库存商品 -100 应交增值税-待抵扣进项 -13 贷方:银行存款 113 这样我们进项已经使用了认证了。12月份又冲红了。这个怎么处理,会计分录怎么写

106 2022-07-05 18:18
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老师解答
2022-07-05 18:20

 你好; 你这个是否认证过了。 你认证了 走进项税去 处理。 不是待抵扣进项税哈 ;   你红冲的话; 借库存商品  贷进项税转出; 然后做  借银行存款贷库存商品; 是要退货吗   

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Excel学堂用户4696
2022-07-05 18:22

追问: 已经认证了

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答疑老师
2022-07-05 18:23

回答:  你做 借进项税贷  待抵扣进项税; 处理 。然后再做转出    借库存商品  贷进项税转出 ; 收到红字发票在做 :借银行存款贷库存商品 ; 然后做 结转分录即可   

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