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Excel学堂用户5416

老师好,请问一下本月收到的成本票比较多,可以放入什么科目后期再结转成本呢?

260 2022-07-06 10:45
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老师解答
2022-07-06 10:55

你好 这个你成本票多的话,暂时不需要进行账务处理,等到后续,再结转到成本的 或者有的企业,会选择放到长期待摊费用,但是不是非常合适

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Excel学堂用户5416
2022-07-06 10:57

追问: 是的,如果放到待摊费用感觉不是太合适

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答疑老师
2022-07-06 10:59

回答: 是的,长期待摊费用是不得不账务处理才这样的

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那你当月发票回来会不会造成收入小于成本,不会的话你就可以
2023-04-15
可以结转的,但是这种有风险啊,你在三月份做的时候,你没有发票的那一部分成本,你也但骨发票到了之后,洪城蛋糕,然后再到发票的不就可以啦。
2022-10-17
你好 可以先暂估成下个月发票到了在调整
2020-11-22
你好!看看这里的链接对你有帮助 http://m.doc88.com/p-574468579469.html
2016-08-17
你好!正常是不会有这种情况的。要配比
2019-06-11
你好!可以的。这个没有好坏,看企业自己的选择了。
2017-08-25
是的,付成本款没有必要配比着结转,只要没有超过收入就可以。如果想按比例结转,可以先把成本款过度入到“制造费用”这个科目中,再把“制造费用”按照比例分别结转到其他科目中。如果之前做的不合理,可以做调整,把结转错误的地方进行修正。 拓展知识:会计结转是指将企业上一期收入及支出等账务记录转移到下一会计期间的过程。它是会计核算的一个重要环节,其结果对企业本期及下一期收入、支出、利润等都具有重要影响。
2023-03-02
当没有收入时,可以将人工成本计入费用科目,等有收入时再将费用科目的人工成本结转到收入科目中。
2023-03-22
你好!看看这里对你有帮助 http://wenku.baidu.com/view/fcfd9ed2360cba1aa811da91.html
2016-08-17
不合理 需要匹配 你没有付款暂估一个的 支付的多了借预付账款贷银行 摊销借主营业务成本贷预付账款 之前的别调整的 以后按这个来
2022-12-24
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