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Eccel学堂用户6053

公司账很乱,还挂着个税,应交增值税最后余额是借方,如何调整?

86 2022-07-29 10:32
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老师解答

您好!请问增值税是哪个科目余额在借方呢?

2022-07-29 10:32
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答疑老师

回答: 转出未交增值税科目最后要结转到应交税费-应交增值税科目的

2022-07-29 10:40
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答疑老师

回答: 转出未交增值税余额多少你就结转多少啊,多结转或者少结转都会有余额的

2022-07-29 10:51
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答疑老师

回答: 我看你是销项税额有余额对吧 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

2022-07-29 11:02
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Eccel学堂用户6053

追问: 这样的嗯

这样的嗯
2022-07-29 10:37
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Eccel学堂用户6053

追问: 进账税和销项税是正确的,别的都应该是0

2022-07-29 10:38
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Eccel学堂用户6053

追问: 余额是0嗯嗯

2022-07-29 10:39
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Eccel学堂用户6053

追问: 可是结转完后是借方,该如何调呢,结余的个税和未交增值税还是借方该如何调呢

2022-07-29 10:48
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Eccel学堂用户6053

追问: 这是我调完的,这个该怎么调

这是我调完的,这个该怎么调
2022-07-29 10:58
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Eccel学堂用户6053

追问: 进项税和销项税的余额是对的

2022-07-29 10:59
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你好 是哪个明细科目  
2021-11-25
你好 不对的 需要走 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2019-06-05
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同学 你好 请问应交增值税哪个科目下有借方余额
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2021-03-24
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