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事业单位21年往来款扣个人款付第三方,年底期末余额借方1000,22年发现这笔账记多了,多支付了第三方,钱要回后22年凭证如何做平?

173 2022-08-01 09:38
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老师解答
2022-08-01 09:39

同学你好 原分录的相反分录就可以了

相关问题讨论
你好  那你们这个业务分别是什么 。 你们付款出去 肯定是成本费用的。  你们要转入成本费用去  走以前年度损益调整科目处理 
2021-11-22
你好! 借:应付职工薪酬 贷:事业支出(或事业基金) 银行存款
2018-09-24
你好,这个的话不用发票,他直接红冲就可以了,人家给你把钱退回来了
2020-07-20
你好,这个的话不用发票,他直接红冲就可以了,人家给你把钱退回来了
2020-07-20
你好 第一种方案的支付的本息现值=80万 第二种方案支付的本息现值=20*(PIA,5%,5)=86.59万 第三种方案支付的本息现值=36*(PIA,5%,3)*(P/F,5%,2)=88.9179万 故应选择第一种方案
2024-03-12
好,稍等,我看一下回复您。
2023-04-25
你好,调整到其他应付款吧。对方发票给你们开多了。
2021-07-30
你好,同学,具体可以计算五中方式的现值,最小的为最佳方案
2022-03-21
你好!有风险了,你这个必须要跟对方做购销合同才能贷吧
2021-06-07
方案1现值=15*(P/F,12%,2)+25*(P/F,12%,6)=15*0.7972+25*0.5066=24.62 方案2现值=10+5*(P/A,12%,6)*(P/F,12%,1)=10+5*4.1114*0.8929=28.36 方案3现值=5+2*(P/A,3%,16)=5+2*12.5611=30.12 方案4现值=7*(P/A,12%,6)*(P/F,12%,2)=7*4.1114*0.7972=22.94 方案4的现值最小,所以选方案4。
2022-06-08
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