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某食品加工厂(增值税一般纳税人)2020年3月发生下列业务:(1)向农民收购大麦10吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后移送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工膨化食品,支付加工费价税合计600元,取得增值税专用发票;根据上述资料,编制会计分录。

5286 2020-04-01 11:24
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老师解答
2020-04-01 11:43

你好,借:原材料18000 应交税费2000 贷:银行存款 借:委托加工物资18530.97 应交税费69.03 贷:原材料18000 银行存款600

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:(1)计算该食品厂12月可抵扣的进项税额; 20000*10%%2B3000*9%-9000/0.91*95-900*9%=3241.11
2021-11-02
需要做账务处理的吗?
2023-03-04
你好,想计算增值税税额,题目不全。
2021-09-30
你好同学,稍等晚一些回复您
2023-03-04
你好需要计算做好了发给你
2021-06-27
(1)甲食品加工厂当期可抵扣的进项税额; 20000*0.10+904/1.13*0.13+4120/1.03*0.03-4520/(1-0.09)*0.09+54=1830.97
2022-04-11
您好,这个是可以的吗
2023-04-18
你好! -20000×0.1-904/1.13×0.13-4120÷1.13×0.13+25000×0.13+2×0.09=应交增值税 转出进项2×0.09
2022-05-12
(1)计算该食品厂当期可抵扣的进项税额 28000*105%2B3840/1.13*13%-9000/(1-9%)*9%-500*9%=
2023-06-16
(1)计算该食品厂当期可抵扣进项税额 28000*10%+3840/1.13*13%-9000/0.91*9%-45=2306.66 (2)计算该食品厂当期增值税销项税额370000*13%=48100 (3)计算该食品厂当期应缴纳增值税48100+67000/1.03*2%-2306.66
2021-11-04
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