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Excel学堂用户4976

老师,我红冲了一账5月的专票,我是销方,我应该怎么做分录

102 2022-08-04 16:11
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老师解答
2022-08-04 16:11

学员你好,分录如下 借:应收账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数

相关问题讨论
借银行存款贷,主营业务收入,应交税费上一个月正常做。
2021-11-01
你好,那你这边没有入账的话,就按对方开的正确发票入账
2023-05-13
你好,如果是销项发票红冲 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-01-15
同学你好!这个的话 借:预付账款     贷:库存商品         应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-12-14
你好,如果是购买货物的,借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-07-14
你好,收到负数发票的时候,您再做负数分录。
2023-07-06
你好 你原来分录是怎么做的呢?
2019-09-20
借固定资产 贷进项税额转出
2020-05-08
借应收账款,负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
2023-04-04
你好;  你开红字信息表开红字发票红冲了 ; 对的 
2023-08-09
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