这个3月付款的时候,已经发生了这个费用,可以直接按付款金额计入费用的 6月来票认证的话,借:应交税费—应交增值税—进项税,借:管理费用 负数
追问: 哦哦,明白了
回答: 好的,客气,帮到你就好
追问: 老师比如我销项减进项后贷方有余额后面要怎么做分录去交着这个钱呢?
回答: 增值税月末结转时 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 缴纳时,借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款
追问: 好的,谢谢老师,辛苦了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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