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Excel学堂用户9436

老师请问在3月付给保险公司人身意外伤害险的保费钱,但当时没有发票来怎么做分录,后来在6月份的时候又来了专票并且抵扣了又怎么做分录?

166 2022-08-10 14:32
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老师解答
2022-08-10 14:33

这个3月付款的时候,已经发生了这个费用,可以直接按付款金额计入费用的 6月来票认证的话,借:应交税费—应交增值税—进项税,借:管理费用 负数

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Excel学堂用户9436
2022-08-10 14:35

追问: 哦哦,明白了

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答疑老师
2022-08-10 14:38

回答: 好的,客气,帮到你就好                           

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Excel学堂用户9436
2022-08-10 15:05

追问: 老师比如我销项减进项后贷方有余额后面要怎么做分录去交着这个钱呢?

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答疑老师
2022-08-10 15:10

回答: 增值税月末结转时 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税 缴纳时,借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款

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Excel学堂用户9436
2022-08-10 15:17

追问: 好的,谢谢老师,辛苦了

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答疑老师
2022-08-10 15:18

回答: 好的,客气,帮到你就好                           

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同学, 根据财政部《关于企业为职工购买保险有关财务处理问题的通知》,公司为员工购买的团体意外险应作为福利性开支,应作会计分录如下: 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--职工保险
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借:管理费用-福利费
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借:应交税费-增值税-进项 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-04-15
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这样你不能抵扣,你根据发票做其他应收款/其他应付款, 贷银行,收司机钱,做借银行 贷其他应收款/其他应付款
2019-10-10
借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬负数
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这种情况,你需要向税务机关说明原因,申请跨年度抵扣。另外,你需要对这张专票做出记录,说明是跨年度抵扣的,以便税务机关核实。
2023-03-23
借银行存款,贷其他应付款1500 支付出去借其他应付款1500,贷银行存款。 你们单位出的那一部分,借管理费用福利费, dai应付职工薪酬福利费2000, 借应付职工薪酬福利费2000,贷银行存款
2023-12-19
您好,把管理费用冲回就可以了 借:银行 20 借:管理费用 -20
2023-10-21
只要往来分录 借:银行存款 8000 贷:其他应付款--保险公司 8000 再转回时,做 借:其他应付款--保险公司 8000 贷:银行存款 8000
2019-09-17
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