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请问小微企业免税销售额3%减按1%征收 申报表怎样塡写?其中3月份是按1%开票,但是塡写入申报表,是按3%,与账面的税额有差额,请问怎样在申表里塡写的税额与账面的税额一致

1868 2020-04-07 18:15
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老师解答
2020-04-07 18:16

你好 不交税的是吗

相关问题讨论
你好不交税的,直接按系统的3%就可以了,这个不影响。
2021-01-17
你好!季度申报是填写1-3累计金额
2021-04-16
你好,免税的你账上也要全部按3%去算,不需要分1%的,因为3%变1%也是一种税收优惠
2020-04-02
对,得填写按3%税率的金额 再在“增值税减免税申报明细表”中填写
2020-04-08
第10列的免税销售额是用1%税率算  你问是那个免税额吧,这个是根据10栏乘以3% 来是和你开发票税额不一样
2021-06-03
你好,同学。 不影响,你是按你账上的处理,这是由于暂时性政策导致的,申报表上的数据公式没更改。
2020-04-15
你好这个对应是开专票1% 销售额-3%销售额,合计填写2行负数,那需要去大厅申报, ,没有别的发票吗,
2021-04-16
你好 系统还是按3%来算
2020-07-04
你好,填在第10栏小微企业免税销售额一栏。本季度有未超过30万的无票销售收入其他不用填写了,
2020-10-13
你好 对的 是这么做的
2021-04-11
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