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老师这个怎么做分录?

54 2022-09-16 09:31
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老师解答

你你好,这个是员工缴纳的吧,不是你们的吧

2022-09-16 09:32
相关问题讨论
借;低值易耗品-螺丝-辅料仓 贷;低值易耗品-螺丝-包装仓
2016-09-06
你好,能描述一下这个是什么业务?是收入还是?
2016-08-05
你这是什么,是收到款的同时也有人用了券吗?
2019-06-26
同学你好 借:营业收入   360   贷:营业成本  200         固定资产  160 借:固定资产 25.6        存货     12.8    贷:管理费用 38.4
2022-08-23
你好,结转销项税额 借:应交税费-应交增值税(销项税额)11904.12 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)11904.12 结转进项税额 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)519.43 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)519.43 结转转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)11384.69 贷:应交税费-未交增值税 11384.69
2022-07-07
同学,您好!分录如下: 开票 借:应收账款-常州华德 贷:主营业务收入 收款 借:银行存款-建行0410 310 贷:应收账款 310 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022-07-06
同学你好 计入费用科目就可以
2022-06-28
你好,同学,根据业务的经济实质做,先得搞清楚这笔款是做什么用的,才能对应做会计处理,希望我的回答能够帮助您,如果满意请五星好评,如果有疑问欢迎继续交流,谢谢
2022-06-26
借税金及附加,贷应交税费, 借应交税费贷银行存款 二级科目可以写印花税,在11月份,计提 12月份做支付的。
2022-06-23
借:应交税金——未交增值税34951.44 应交税金——城建税1223.3 应交税金——教育费524.27 应交税金——地方教育费349.51 贷:银行存款等
2022-06-16
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