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Excel学堂用户6133

老师,如果我们的进项发票已经抵扣,但是开票方把它红冲了,那我们是不是要全额交抵扣了那张发票的钱,还是可以用另外的发票抵扣

96 2022-09-16 11:40
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老师解答
2022-09-16 11:45

是的,你们要做进项转出,叫他们重开发票,不然就要交税

相关问题讨论
你好 不能红冲 可以做坏账
2022-09-26
不能抵扣的了,你不是已经选择未抵扣吗?
2022-06-26
你好,你的红字信息表做的是全部,所以才导致对方的进项税全额转出。
2020-04-30
你好,同学 进项转出不需要当时缴纳税金,等你下期有进项减少进项 借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-02-16
你好,只需要退回开具负数发票,开好了负数发票,之前的发票还是需要给到购买方的
2017-11-21
你好   1.   认证了就不退还了。   你要红冲是 要购买方开红字信息表 才能开红字发票来红冲的2.   不能冲的。 要购买方配合你才行  
2021-03-25
1、销售方还能红冲作废的吗?--对方仍然可以作废的,但是这样对方申报会出现异常的。 2、那我们做进项转出,销售方不再开票了,这个钱不是得自己承担了?--是的,但是对方不开票的话,您公司可以去税局举报嘛
2020-05-18
学员你好,有可能在你们抵扣前提交的红字申请单,你们抵扣后审批的,这种联系对方重新开把
2023-01-16
你好,需要的,之前的蓝色发票不用退回去开了负数发票,需要给你们一张。
2023-01-30
您好,红字发票部分增值税申报时填报在进项转出栏次即可
2021-01-18
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