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Eccel学堂用户6133

老师,如果我们的进项发票已经抵扣,但是开票方把它红冲了,那我们是不是要全额交抵扣了那张发票的钱,还是可以用另外的发票抵扣

49 2022-09-16 11:40
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你好,只需要退回开具负数发票,开好了负数发票,之前的发票还是需要给到购买方的
2017-11-21
你好,不可以的,你要一致的
2021-05-07
同学你好,红字发票的税额是填附表二的进项转出;
2020-11-14
您好,红字发票部分增值税申报时填报在进项转出栏次即可
2021-01-18
你好 是不是在你们认证之前这个发票就红冲处理了 。 如果是你们认证之后红冲的话 销售方是红冲不了 。要你购买方开红字信息表 才可以开红字发票红冲的 你跟税务局确定下这个发票情况
2020-07-28
同学你好 负数发票不用勾选 直接红冲就行了 正数发票要勾选的
2021-03-18
你好 是的  抵扣的状态就是抵扣 
2021-10-27
现在的综合服务平台,你登录的时候,它就会有一个提醒红字发票。
2021-02-04
你好,如果对方认证了需要给,如果对方没有认证的不给,不光不给负数的,还得把之前的收回来
2022-08-12
你好 ; 先按照你错误的 去申报; 到时 在红冲后 去 按实际税率去报税
2022-04-15
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