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Excel学堂用户9805

9月份给了员工500元,因为卖出去产品奖励的,我该怎么做分录呢?要把这项支出计入9月份,

124 2022-09-23 10:28
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老师解答
2022-09-23 10:32

同学你好 计入应付职工薪酬

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你好,和任何一个月一样,先做计提,再做发放。
2021-10-19
一月份成本借主营业务成本贷库存商品400*300 二月份借主营业务成本贷库存商品200*400
2023-04-27
你好,是按权责发生制计算吗? 
2022-03-02
同学你好,这个直接做到10月就可以了
2021-10-12
您好!可以的。
2016-09-23
你好;     就是废纸还是废料方面的?   这样好判断科目的  
2022-09-19
你正常计提本月应该扣缴的社保费,就是员工的自己承担社保按照工资表正常计提,公司那部分你可以按照社保局实际缴纳的计提
2018-11-08
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:预付帐款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-09-06
是的,借应收 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,借税金及附加 贷应交税费,收到钱做借银行 贷应收
2020-01-12
你好,直接计入营业外收入就可以了
2019-10-30
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