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Eccel学堂用户9805

9月份给了员工500元,因为卖出去产品奖励的,我该怎么做分录呢?要把这项支出计入9月份,

87 2022-09-23 10:28
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同学你好 计入应付职工薪酬

2022-09-23 10:32
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应付职工薪酬 工资,27209.6贷银行27209.6 员工个税是多少? 偶然所得扣个税是啥情况,是公司承担吗,借营业外支出 5441.92 贷银行5441.92
2020-10-17
你好,去年计提,支付工资分录是都有错误吗?
2020-07-07
您好,您就根据您实际扣款的金额做账就可以,您上月扣115.12,实际交18.37,然后您本月就把多扣的还给员工,就做相反的分录,借应交税费-应交个人所得税贷应付职工薪酬,然后实际发工资的时候,就按账面的应付职工薪酬做
2019-09-22
是的,借应收 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,借税金及附加 贷应交税费,收到钱做借银行 贷应收
2020-01-12
您好 请问款项退给对方了吗
2022-01-06
你好,不需要了,因为你9月份并没有销售业务
2017-12-12
你好 ;    你可以调整的 ;  可以的   
2021-10-19
同学你好 你们不是当月交当月的社保吗
2021-10-18
老师你好!员工9月份的工资是3000,每个月的社保费用是810,补交前5个月的是810*5=4050,那9月份的工资是3000 810 4050=7860,按这个数去申报个税吗?
2016-09-14
你好,直接计入营业外收入就可以了
2019-10-30
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