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Excel学堂用户2467

老师,请问7、8月份的费用 对方公司开在一张发票上9月开,然后我们在9月份给他付款可以吗?

131 2022-09-26 16:04
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老师解答
2022-09-26 16:05

你好 可以的 可以这样的 

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Excel学堂用户2467
2022-09-26 16:05

追问: 那他用另一个抬头给我们开票 我们给他付款可以吧

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答疑老师
2022-09-26 16:11

回答: 你好 要和合同对上才可以 

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对的,同学,流程是没有问题的
2023-11-02
您好,九月份需要正常入账,正常申报纳税。
2021-10-15
可以的,可以这么做的。
2022-09-23
如果小规模在任期间没有收入,是可以抵扣的。
2021-08-12
同学您好,按照正规的做法, 9月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 到11月份收到钱,开出票 借:银行存款 贷:应收账款(把发票附在这个凭证写个说明即可)
2023-11-14
同学你好,是的,填附表二第20行,红字信息表对应的进项税
2020-09-07
你好,可以的,可以这么做的。
2021-11-16
是的 借银存借销售费用负数,贷进项转出
2019-09-21
,请问我们需要在8月份一次性确认8月9月的费用吗?还是只确认8月份的费用?因为发票都开在一起了,我不清楚是要按实际确认费用,还是按发票确认费用 你这个没有跨年可以直接一次做费用,
2019-09-02
你好,不能重开,本身就是10月前的业务,重开了也不能抵扣
2023-11-22
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