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Excel学堂用户8761

老师增值税是销项减去进项得出是吧,那如果进项多呢,比如进项多3万,这3万怎么弄,怎么做分录处理

131 2022-09-27 09:49
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老师解答
2022-09-27 09:51

你好  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 

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Excel学堂用户8761
2022-09-27 09:51

追问: 为什么要转出,转出之后呢,下个月在转回来吗?

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Excel学堂用户8761
2022-09-27 09:52

追问: 如果进项比销项多3万,我这个月月增值税就不用交是吧,那我怎么处理呢?申报增值税是0吗,

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答疑老师
2022-09-27 09:52

回答: 你这个是作为待抵扣的增值税的

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Excel学堂用户8761
2022-09-27 10:03

追问: 也可以计入待摊费用待抵扣进项吧,或者借应交税费待认证进项,贷,进项

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答疑老师
2022-09-27 10:08

回答: 可以的,这种影响不大的

相关问题讨论
同学你好 需要处理,计入应交税费—待处理进项税额
2023-01-20
你好,要结转的。等下,分录马上告诉你
2018-05-23
你 好,借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
2020-03-03
固定资产的进项税额是可以抵扣的。但是要分两年来进行抵扣,第一年抵扣60%,第二年抵扣40%
2019-03-28
您好!这样的宁愿多出点税点,让对方开票给你才是最好的。 是不太合理。但是税局不会找你麻烦。
2016-09-24
你好   你到时做留抵进项税就行了。 比如   借应交税费-应交增值税-转出未交增值税0.5   应交税费-应交增值税-销项税 20   贷  应交税费-应交增值税-进项税20.5
2021-06-21
你可以暂时不认证那么多进项发票。
2020-11-09
计算需要抵扣的进项税额=(17%-3%)*2000/(1+17%)
2018-03-08
您好,进项大于销项,可以不做结转科目。
2022-11-30
同学,你好 请稍等一下
2023-02-23
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