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Excel学堂用户4653

和商场联合经营,商场有扣点,如何开具销售额发票,比如销售额50000,扣点5000,如何开票

1200 2020-04-11 16:19
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2020-04-11 16:44

销售额50000,扣点5000,全部开在一张发票上,5000元以销售折扣的形式开具

相关问题讨论
你好 你这个是 借:银行存款 贷:其他业务收入---返点
2023-02-01
你好!全额确认收入,扣点计入销售费用
2019-06-14
同学你好 借其他应收款 贷银行存款
2023-05-18
你好,你这个销售补差还是按照租金来做账,不然的话你在这里没有租金是存在税务风险的。
2021-09-03
你好,请不要点名提问,谢谢配合。 是需要针对租金做分录的意思? 
2021-09-03
这个你收到这个发票只能计入招待费或者福利费的
2021-09-03
你好! 1、A公司如何给C商场开发票,发票内容如何填写? 按正常销售的商品品种开票就可以了
2018-10-03
给个案例你参考 【教材例11-4】甲公司委托丙公司销售商品200件,商品已经发出,每件成本为60元。合同约定丙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的售价的10%向丙公司支付手续费。丙公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10 000元,增值税税额为1 700元,款项已经收到。甲公司收到丙公司开具的代销清单时,向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。 假定甲公司发出商品时纳税义务尚未发生,不考虑 其他因素。甲公司的账务处理如下: 正确答案: ①发出商品时: 借:发出商品                 12 000  贷:库存商品                 12 000 ②收到代销清单时: 借:应收账款                 11 700  贷:主营业务收入               10 000    应交税费——应交增值税(销项税额)     1 700 借:主营业务成本                6 000  贷:发出商品                  6 000 借:销售费用                  1 000  贷:应收账款                 1 000 ③收到丙公司支付的货款时: 借:银行存款                  10 700  贷:应收账款                 10 700 丙公司的账务处理如下: ①收到商品时: 借:受托代销商品               20 000  贷:受托代销商品款              20 000 ②对外销售时: 借:银行存款                 11 700  贷:应付账款                 10 000    应交税费——应交增值税(销项税额)     1 700 ③收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额)     1 700  贷:应付账款                  1 700 借:受托代销商品款              10 000  贷:受托代销商品               10 000 ④支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款                 11 700  贷:银行存款                 10 700    其他业务收入                1 000
2016-11-17
给个案例你参考 【教材例11-4】甲公司委托丙公司销售商品200件,商品已经发出,每件成本为60元。合同约定丙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的售价的10%向丙公司支付手续费。丙公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10 000元,增值税税额为1 700元,款项已经收到。甲公司收到丙公司开具的代销清单时,向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。 假定甲公司发出商品时纳税义务尚未发生,不考虑 其他因素。甲公司的账务处理如下: 正确答案: ①发出商品时: 借:发出商品                 12 000  贷:库存商品                 12 000 ②收到代销清单时: 借:应收账款                 11 700  贷:主营业务收入               10 000    应交税费——应交增值税(销项税额)     1 700 借:主营业务成本                6 000  贷:发出商品                  6 000 借:销售费用                  1 000  贷:应收账款                 1 000 ③收到丙公司支付的货款时: 借:银行存款                  10 700  贷:应收账款                 10 700 丙公司的账务处理如下: ①收到商品时: 借:受托代销商品               20 000  贷:受托代销商品款              20 000 ②对外销售时: 借:银行存款                 11 700  贷:应付账款                 10 000    应交税费——应交增值税(销项税额)     1 700 ③收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额)     1 700  贷:应付账款                  1 700 借:受托代销商品款              10 000  贷:受托代销商品               10 000 ④支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款                 11 700  贷:银行存款                 10 700    其他业务收入                1 000
2016-11-17
给个案例你参考 【教材例11-4】甲公司委托丙公司销售商品200件,商品已经发出,每件成本为60元。合同约定丙公司应按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的售价的10%向丙公司支付手续费。丙公司对外实际销售100件,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为10 000元,增值税税额为1 700元,款项已经收到。甲公司收到丙公司开具的代销清单时,向丙公司开具一张相同金额的增值税专用发票。 假定甲公司发出商品时纳税义务尚未发生,不考虑 其他因素。甲公司的账务处理如下: 正确答案: ①发出商品时: 借:发出商品                 12 000  贷:库存商品                 12 000 ②收到代销清单时: 借:应收账款                 11 700  贷:主营业务收入               10 000    应交税费——应交增值税(销项税额)     1 700 借:主营业务成本                6 000  贷:发出商品                  6 000 借:销售费用                  1 000  贷:应收账款                 1 000 ③收到丙公司支付的货款时: 借:银行存款                  10 700  贷:应收账款                 10 700 丙公司的账务处理如下: ①收到商品时: 借:受托代销商品               20 000  贷:受托代销商品款              20 000 ②对外销售时: 借:银行存款                 11 700  贷:应付账款                 10 000    应交税费——应交增值税(销项税额)     1 700 ③收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额)     1 700  贷:应付账款                  1 700 借:受托代销商品款              10 000  贷:受托代销商品               10 000 ④支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款                 11 700  贷:银行存款                 10 700    其他业务收入                1 000
2016-11-17
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