你好1; 是的; 比如销项税是100 ; 进项税是 90 ; 那么 附加税按10 *12%计提的 ; 印花税按不含税的
追问: 印花税 比如说 我开了20万的发票出去 小规模的3% 那就是19万多*万分之三 对吗
回答: 你好1; 是的; 就是这样; 你小规模可以减半的; 在 19万多*万分之三*50%缴纳
追问: 那老师印花税我们主要是依据开票金额来缴纳 还是收入(有票+无票) 还是合同金额
回答: 你好1; 看你 合同金额 ; 如果没有合同金额; 看你实际开票的不含税金额
追问: 好的 理解了 感谢老师
回答: 不客气的; 如果 有无票收入; 就得考虑开票含税金额和 无票不含税金额一起报哈; 灵活处理即可;
追问: 有无票收入的话是要开票含税金额和 无票不含税金额一起报吗 这里为什么又变成含税金额了呢
回答: 你好1; 是的; 一起报哈 ; 不含税金额哦 ; 我没有说含税哦; 让你把含税换算成不含税哈
追问: 好的好的 了解了 感谢老师
回答: 不客气的; 帮到你好; 满意请给予评价
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 印花税 比如说 我开了20万的发票出去 小规模的3% 那就是19万多*万分之三 对吗
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追问: 那老师印花税我们主要是依据开票金额来缴纳 还是收入(有票+无票) 还是合同金额
回答: 你好1; 看你 合同金额 ; 如果没有合同金额; 看你实际开票的不含税金额
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追问: 有无票收入的话是要开票含税金额和 无票不含税金额一起报吗 这里为什么又变成含税金额了呢
回答: 你好1; 是的; 一起报哈 ; 不含税金额哦 ; 我没有说含税哦; 让你把含税换算成不含税哈
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