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Excel学堂用户3437

老师请问 附加税是销项-进项后的增值税*0.12 吗? 还有 印花税是按含税收入还是不含税收入缴纳

238 2022-11-14 15:38
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老师解答
2022-11-14 15:41

你好1;  是的; 比如销项税是100 ; 进项税是 90 ; 那么      附加税按10  *12%计提的 ; 印花税按不含税的 

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Excel学堂用户3437
2022-11-14 15:47

追问: 印花税 比如说 我开了20万的发票出去 小规模的3% 那就是19万多*万分之三 对吗

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答疑老师
2022-11-14 15:50

回答:  你好1;     是的; 就是这样; 你小规模可以减半的; 在   19万多*万分之三*50%缴纳  

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Excel学堂用户3437
2022-11-14 15:53

追问: 那老师印花税我们主要是依据开票金额来缴纳 还是收入(有票+无票) 还是合同金额

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答疑老师
2022-11-14 16:00

回答: 你好1;  看你 合同金额 ; 如果没有合同金额; 看你实际开票的不含税金额   

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Excel学堂用户3437
2022-11-14 16:02

追问: 好的 理解了 感谢老师

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答疑老师
2022-11-14 16:06

回答:  不客气的;   如果  有无票收入;  就得考虑开票含税金额和 无票不含税金额一起报哈; 灵活处理即可;    

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Excel学堂用户3437
2022-11-14 16:10

追问: 有无票收入的话是要开票含税金额和 无票不含税金额一起报吗 这里为什么又变成含税金额了呢

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答疑老师
2022-11-14 16:15

回答:  你好1;  是的; 一起报哈 ;   不含税金额哦 ; 我没有说含税哦;  让你把含税换算成不含税哈   

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Excel学堂用户3437
2022-11-14 16:16

追问: 好的好的 了解了 感谢老师

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答疑老师
2022-11-14 16:23

回答:  不客气的; 帮到你好; 满意请给予评价 

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