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Excel学堂用户3504

开发票时遇到金额是负数怎么抵扣,正确开发票

94 2022-11-15 15:53
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老师解答
2022-11-15 15:53

你好,这个是直接做,进项转出。 借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数

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Excel学堂用户3504
2022-11-15 15:58

追问: 不是这个意思哈 是开发票的时候金额是负数我怎么把开出来的发票金额是正数

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Excel学堂用户3504
2022-11-15 15:58

追问: 我要在开票软件里面怎么操作

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答疑老师
2022-11-15 15:59

回答: 只要你不是红字发票系统开出来的,日常开票的金额就是正数呀。

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Excel学堂用户3504
2022-11-15 16:00

追问: 如果人家提供的负数

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答疑老师
2022-11-15 16:02

回答: 你开的是什么票嘛?是赚票还是普票?

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如果这个是购买货物的,借预付账款贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出, 然后再做发票的正数的,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷预付账款。
2022-09-23
你好,红色信息表没有审核通过,是不是没有编号
2019-12-30
你好,根据负数发票,把原蓝字发票冲红,其中进项税改为进项税额转出。然后按照蓝字发票做分录
2020-11-05
可以直接将票贴原先做账的凭证后面 可以
2020-07-15
这个没事的 ,影响不大的
2017-11-18
你好意思就是出现了负数金额了。 你们比对不了的 我们这边是负数金额要去税务局大厅去报的。
2021-04-06
你好 ;      那你之前勾选抵扣了吗    
2021-10-18
同学,你好。 这种情况下,如果数据没有差异的话,不用做账的。
2021-01-31
同学你好 这个蓝字和红字冲抵了
2021-11-26
你好冲成本  原分录 不变 金额负数  
2022-09-06
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