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老师本月收入18万多,增值税24005,留抵8228,应交15777, 老师本月产生的税有点大,但是以前交的税少形成了有库存没进项, 这个月想补10000的税,这个月再认证2451的税额可以吗

95 2022-11-16 14:16
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老师解答

你好;    可以的; 意思in少认证一些进项税; 你适当缴纳一些税费   

2022-11-16 14:17
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借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 (负数) 贷:应交税费-未交增值税(负数)
2016-05-13
你好 可以 待认证是二级科目
2021-06-01
你好,什么原因需要进项转出。
2020-10-21
你好,进项税额是在你收到进项发票的时候做,不是在认证的时候做,这两个时间不一定是同步的。
2019-08-13
留底的增值税进项一直留着可以以后期间抵扣
2019-04-12
你好,学员,这个可以的
2022-02-28
你好,那这个需要不是一张发票才可以,不是一张发票是可以
2021-03-26
你是没有发票做的第一个分录吧。 你生产领用了就要做,借生产成本贷原材料。
2019-12-02
你好,你可以看增值税申报表,或应交税费明细账 进项大于销项是不需要做分录的
2017-09-29
你好,可以的,就是少交了税。
2020-01-06
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