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Excel学堂用户7732

请问老师,收对方公司开票的税点钱的分录怎么做,如果是受票方的分录分别怎么做呢

104 2022-11-22 16:37
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老师解答
2022-11-22 16:38

您好,这个就直接坐到收入里边,不能单独体现出来

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Excel学堂用户7732
2022-11-22 16:43

追问: 老师小规模纳税人,这个直接做到主营业务收入里吗,还是营业外收入,还有如果有一笔应收款收不回来,小规模做坏账处理处理的分录怎么写,谢谢老师

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答疑老师
2022-11-22 16:44

回答: 您好,这个是属于主营业务收入,收不回来做营业外支出

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借:银行存款 贷:预收账款
2017-10-23
你好  你是哪一方呢  
2022-02-08
借银行存款  贷主营业务收入 应交税费 开票开就行了,不用再做分录
2021-11-12
A 借应收账款 贷 长期股权投资-B 长期股权投资-C
2022-05-10
收到发票时借成本费用类科目贷银行存款,为什么会有单独付税费的项目呢?具体什么业务?
2020-07-24
26000开的什么发票内容?28000进公户,26000是进公户了没? 28000的分录你可以借:银行存款28000 贷:营业外收入28000
2020-07-11
你好 可以开收据 总公司代付款可以 借管理费用办公费 贷其他应付款 总公司 还总公司钱时 借其他应付款 贷银行存款 你们的业务你可以自己开发票 总公司付款时 借其他应收款分公司 贷银行 收到钱时 借银行 贷其他应收款
2021-03-10
您好,借预付账款贷银行存款,催发票,等发票开来借相关科目贷预付
2024-04-05
你好 借:银行存款 贷:主营业务收入   应交税费—应交增值税
2020-10-16
您好!这个实际上应该按增加了销售商品的价格计算。不用单独做分录。 比如你卖一个东西,含税价10.5元,不含税价10元。这个0.5不需要单独记。
2016-06-20
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