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Excel学堂用户8570

老师,我们收到去年的进项红冲专票,账务要怎么处理呢

146 2022-11-23 10:22
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老师解答
2022-11-23 10:25

你好,当时的分录怎么做的?还需要重新开的。

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Excel学堂用户8570
2022-11-23 10:32

追问: 我们是购买方,对方给我们开了负数发票

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答疑老师
2022-11-23 10:33

回答: 借应付账款,贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。

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Excel学堂用户8570
2022-11-23 10:34

追问: 跨年了,不用以前年度损益调整?

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答疑老师
2022-11-23 10:36

回答: 之前问你当时分录怎么做的?你销售出去了吗?结转了成本吗?

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答疑老师
2022-11-23 10:36

回答: 涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整。

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你好,发票退回去就可以了
2022-08-31
同学您好,一般这种情况是用本年度的主营业务收入的,不影响去年的
2022-03-31
如果不涉及资产负债表日后事项的话,直接冲减当期的收入和成本,就是确认收入和结转已收商品成本分录,数字变为红字就可以了。
2018-04-20
你好,对方给你开红字信息表,然后你们给他开红字发票。
2023-03-03
你好,是的,跨月了都只能充红,至于具体的分录要看你的蓝字分录
2023-05-31
同学,你好 之前的分录,做一摸一样的,金额负数 重新开的发票,按照发票金额重新做
2023-02-21
你好,红冲后直接照当时蓝字发票的方式做一张负数凭证即可,不用调整2022年的报表,直接影响当期即可,希望可以帮助你,谢谢
2024-03-27
你好,本月开红字发票红冲了,是进项税额负数,而不是 进项税转出,请不要搞混了 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-03-07
您好,红字做账,谢谢
2021-08-11
你好!普票你们自己要开红字发票冲回来
2022-07-12
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