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9月份我们公司代开了一张专票,已经申报了,由于盖章错了,在10月份把9月份那张发票红冲了,同时又重新代开一张一样的金额,之前9月份的发票,我已录账,现在是怎么处理?

105 2022-11-23 16:20
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老师解答
2022-11-23 16:26

你好,那你只需要红冲收入,直接做交税的剧情,借应交税费,应交增值税, 应交税费附加税 贷银行存款

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你好在留底一览,里面一般都是自动的,你不用修改。
2021-09-14
您好, 您按正负相加的金额申报纳税
2020-09-26
您好!要做分录的。 你按发票来就好了,发票上有收入就做收入,然后做成本结转。负数的,就做相反的分录处理
2018-11-05
你好 9月负数 发票税款可以抵9月正数发票的税款
2021-10-12
你好,7月份开具的发票只能是计入7月份的收入,而不是计入11月份的
2018-01-11
你好,在10月份中的收入冲减 9月份还是需要按正数发票申报 的
2016-10-06
您好,你既然已经做账了就不能能退回去了
2021-10-26
那这样处理是正确的对的。
2023-12-28
你好,是的,9月开的发票是算 9月的收入
2019-09-27
同学,你好! 根据红冲发票做金额为红字的分录,即将8月份的那笔分录红冲掉。然后根据重开的发票做一笔分录的
2022-04-11
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